同學(xué)好 做個(gè)調(diào)整分錄就可以了,從預(yù)付賬款調(diào)到應(yīng)付賬款。
老師,就是我們這邊的會(huì)計(jì)做賬把應(yīng)付賬款暫估 計(jì)到了預(yù)付賬款科目,這樣做賬會(huì)帶來什么后果啊
老師,會(huì)計(jì)科目里設(shè)置的時(shí)候把預(yù)收賬款改成暫估應(yīng)付款了,但是資產(chǎn)負(fù)債表里還是預(yù)收賬款,怎么改啊
老師,就是我們購買物資入庫了,沒開發(fā)票的,我這邊做賬做應(yīng)付賬款-暫估入賬。下月收到發(fā)票,因?yàn)榻痤~是一樣的,可以直接做借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款。不做沖紅再入賬這樣做,我們領(lǐng)導(dǎo)說可以這樣做,但我覺得不可以,所以問哈老師
老師好,暫估的會(huì)計(jì)科目,比如應(yīng)付賬款,某某電力公司,暫估,是這樣呢? 還是,應(yīng)付賬款,暫估呢? 謝謝
之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
所以這樣做帳的話是沒有什么問題的,對(duì)吧?
我們財(cái)務(wù)總監(jiān)老是覺得這樣做帳有很大的問題,會(huì)給公司帶來很大的隱患
還是按規(guī)范的調(diào)整過來,這樣是不規(guī)范的,暫估是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快!