你好,只要開(kāi)專(zhuān)票都是需要繳納增值稅的,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅
不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人只要開(kāi)專(zhuān)票都是需要繳納增值稅的是嗎,然后一般納稅人開(kāi)普票一個(gè)月不超過(guò)15萬(wàn),是不需要繳納增值稅的是嗎
月度開(kāi)票不超過(guò)15萬(wàn)元免交增值稅是只適用于小規(guī)模納稅人嗎?一般納稅人月度開(kāi)票10萬(wàn)(全是增值稅普通發(fā)票,無(wú)專(zhuān)票),需要交稅嗎?
一般納稅人是不管開(kāi)專(zhuān)票還是開(kāi)普票都是要繳納增值稅的嗎
公司是小規(guī)模納稅人,后期開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)時(shí),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,那現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票是免稅的,強(qiáng)制升為一般納稅人后,那么是不只有超出500萬(wàn)的部分繳納增值稅。還是做了一般納稅人登記后開(kāi)始繳納增值稅
無(wú)論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人而言,只要開(kāi)了票,不管是開(kāi)具100萬(wàn)的專(zhuān)票,還是開(kāi)具100萬(wàn)的普票,繳納的增值稅都是一樣多對(duì)嗎?就是小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票對(duì)比,一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票對(duì)比
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
那一般納稅人開(kāi)普票季度不超過(guò)45萬(wàn),免增增值稅嗎
一般納稅人開(kāi)普票季度不超過(guò)45萬(wàn),不免增增值稅
意思是說(shuō)一般納稅人開(kāi)普票不管超沒(méi)超過(guò)45萬(wàn) ,只有開(kāi)普票,都是不免增值稅的是嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?