不是的,小規(guī)模如果是3%的業(yè)務,現(xiàn)在是免增值稅的,只要連續(xù)累積12個月,銷售額500萬,都是可以免增值稅的。專票的話,小規(guī)模是3%的,稅率按照發(fā)票的稅額繳納,一般納稅人一般計稅的是銷項減去進項,不管開專票還是普票都是這么做的。
不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人只要開專票都是需要繳納增值稅的是嗎,然后一般納稅人開普票一個月不超過15萬,是不需要繳納增值稅的是嗎
小規(guī)模納稅人45萬免稅,增值稅不免,那一般納稅人不論開普票還是專票都要交稅嗎
小規(guī)模納稅人專票和普票都開了,是只需要繳納專票部分還是專票和普票一起繳納?
小規(guī)模納稅人免征增值稅都是針對于開3%的普通發(fā)票而言的吧,小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票都是要征增值稅的吧
老師,請問一般納稅人采用簡易計稅,開具專票普票是不是對于繳納增值稅稅金都是一樣的,也就是說專票開具10萬和普票開具10萬,所繳納的稅是一樣多的?那么開具專票和普票的差異是什么?
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢
銷售儀器設備的小規(guī)模,稅率應該也是13%吧?以上的情況也同樣適合嗎?
小規(guī)模是專票3%,普通發(fā)票免稅的。