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老師好,因社保問題5月份發(fā)放工資有改動,科目余額表有變動,這樣做可以嗎?請老師指導(dǎo)一下

2021-09-11 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-11 07:11

同學(xué)您好,您是直接改賬的是嗎,正常情況下是做憑證調(diào)整的,最終以后的金額是正確的,影響不是很大

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快賬用戶8466 追問 2021-09-11 07:20

我感覺第二季度報表都上報了,但5月6月社保這快計提及發(fā)放工資有問題總是不平,我就直接改的賬,改了之后又心里沒底,只能請教老師一下,影響報表嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-11 08:00

涉及到損益的,到時候您本期金額根據(jù)賬面的累計金額減去上季度報表的累計金額,資產(chǎn)負(fù)債表就根據(jù)期末余額填

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同學(xué)您好,您是直接改賬的是嗎,正常情況下是做憑證調(diào)整的,最終以后的金額是正確的,影響不是很大
2021-09-11
同學(xué)你好 這個可以的哦
2022-08-26
您好,同學(xué),其他應(yīng)付款-社保是有余額的。
2020-10-12
可以的,可以這么做的。
2024-09-09
您好,余額包含了計提工資的部分和計提個人社保公積金部分,這些分錄是對的 完整一套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-10-21
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