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老師,我們公司是做8月帳的時(shí)候,計(jì)提7月工資社保分錄,并做發(fā)放分錄。這樣可以嗎?

2021-09-11 00:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-11 00:07

你好!實(shí)際工作中有這樣處理的,單位費(fèi)用晚抵扣一個(gè)月

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你好!實(shí)際工作中有這樣處理的,單位費(fèi)用晚抵扣一個(gè)月
2021-09-11
你好,可以的,沒問題的
2021-09-10
你好? 不發(fā)工資 那是因?yàn)榭鄢猩绫=痤~ 沒有余額的話。是可以的。? 你自己做社保和工資的計(jì)提 做抵減就行了??
2020-10-20
七月如果沒有計(jì)提在八月補(bǔ)上可以。
2022-09-15
您好 您好 扣社社保公積金 借”管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用-單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 扣款 借:應(yīng)付職工薪酬-單位申報(bào)表 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 4404.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4404.3 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 4404.3 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 294.3 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 110 貸:銀行存款 4000
2019-11-27
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