你好是的 煙葉稅是固定稅率10%
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)煙葉再委托加工計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅時(shí),算成本時(shí)煙葉為什么不用計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的成本?
購(gòu)進(jìn)煙葉稅的抵扣率是規(guī)定的嗎?是多少
老師好,煙葉稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是10%還是9%?
請(qǐng)問(wèn)老師,煙葉稅的進(jìn)項(xiàng)稅扣除率是固定的10%嗎?
老師你好,關(guān)于收購(gòu)煙葉稅的問(wèn)題 實(shí)際支付總額=88×(1+10%)=96.8(萬(wàn)元) 煙葉稅=96.8×20%=19.36(萬(wàn)元) 回到企業(yè)做計(jì)算扣除時(shí) (88+10+19.36)×(1%+9%)=11.74(萬(wàn)元) 老師計(jì)算煙葉稅的時(shí)候,補(bǔ)貼是根據(jù)收購(gòu)價(jià)的10%計(jì)算的,這筆煙葉稅實(shí)質(zhì)上是收購(gòu)方繳納的對(duì)嗎
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品得,蟲(chóng)草那些。成本100元,銷(xiāo)售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠(chǎng)房包給承包方了,讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)什么?開(kāi)工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專(zhuān)用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說(shuō)該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷(xiāo)竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷(xiāo)售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒(méi)有往來(lái)賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開(kāi)出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開(kāi)92萬(wàn)發(fā)票出去,對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開(kāi)出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)沖紅重新開(kāi)嗎?