你好,你們單位把發(fā)票收回來紅沖,然后紅沖之前的收入借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。
老師,請問我公司小規(guī)模公司,上個月收到一筆2萬多的收入,當月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯,導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好?
老師,請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了,但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
老師,您好!是這樣的當時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預(yù)收賬款,付款給保險公司我也計入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
老師您好,我是名新手會計,有個問題想請教一下。小規(guī)模納稅人,今年有一部分收入已經(jīng)確認了收入,增值稅該交的也交了。最近簽了一個協(xié)議,這些收入變成代收收入了,要轉(zhuǎn)給另一家公司。8月已經(jīng)轉(zhuǎn)了一部分了,另一家公司也開了票給我們,請問這樣怎么做賬務(wù)處理啊?
你好老師,我想請教一下,我公司是建筑企業(yè),2022年10月份結(jié)束了一工程項目,項目沒有驗收,沒有工程款進賬,但是發(fā)生了人工成本,也申報了個稅,23年1月份,項目驗收合格后,工程款也轉(zhuǎn)入了公司賬戶,人工工資也已經(jīng)支付了,我想問下老師,前期已發(fā)生了的人工成本,跨年確認的收入,這種情況該如何進行賬務(wù)處理。懇請老師賜教!非常謝謝!
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
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做的成本也需要紅沖的。
發(fā)票應(yīng)該收不回來了,
發(fā)票收不回來,去稅務(wù)局報備,發(fā)票丟失。
如果不介意到時候要交所得稅,這部分收入是否可以不紅沖,那以什么名義轉(zhuǎn)款給那家公司?
出一個委托書,代收代付,別人委托你付款給某一個公司。
我現(xiàn)在腦子都大了這個是什么操作?有點沒理解,腦子有點亂,老師我總結(jié)下呀,我們這屬于大賽,培訓(xùn)認定,都是一套人,只是之后的款要轉(zhuǎn)到那個公司。之前收的也要轉(zhuǎn)過去,當時不知道要這么操作代收,直接就確認了收入?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)款不知道怎么處理賬務(wù)
你好,你們不是代收代付嗎?代收代付怎么證明你收到的不是你的收入,不是你的貨款收入,不是你的服務(wù)收入?