你好,,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個(gè)需要應(yīng)付的公司了,但是這個(gè)應(yīng)付的公司不給我們公司開(kāi)票的,這個(gè)你怎么轉(zhuǎn),把應(yīng)收賬款給他們,你們不收了,他們收是嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢(qián),現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢(qián)入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收的款項(xiàng)分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過(guò)賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個(gè)需要應(yīng)付的公司了,但是這個(gè)應(yīng)付的公司不給我們公司開(kāi)票的,我的應(yīng)付里也是沒(méi)有掛這個(gè)應(yīng)付公司的,我想問(wèn)一下這個(gè)要怎么處理,這個(gè)應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過(guò)來(lái)四方協(xié)議的
我想問(wèn)下,如果掛了a公司應(yīng)收,但是我現(xiàn)在要支付一筆錢(qián)給這個(gè)a公司,我是掛應(yīng)付賬款,貸銀行存款,但是不就等于掛了應(yīng)收應(yīng)付都掛了,我們一直掛著應(yīng)收的
我想問(wèn)一下就是,嗯,我們屬于總部,然后有一個(gè)有兩家分公司,然后現(xiàn)在是第一家分公司的賬上這個(gè)這個(gè)客戶上有應(yīng)收。應(yīng)收余額,但是呢,現(xiàn)在要把這個(gè)客戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到另一家分公司,但是另一家分公司跟那個(gè)前邊兒那分公司沒(méi)有往來(lái)關(guān)系。至于。這這兩家分公司至于總部有往來(lái)關(guān)系,然后像這種情況下,怎么通過(guò)總部的往來(lái),然后把這個(gè)客戶轉(zhuǎn)到另一家分公司呢?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過(guò)了一筆錢(qián)48500元,這筆錢(qián)怎么處理可當(dāng)時(shí)是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平賬呢?實(shí)際這筆錢(qián)是對(duì)方公司通過(guò)我們的公戶支付給個(gè)人的錢(qián),這部分錢(qián)老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個(gè)人了
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
是的,就是相當(dāng)于A欠我們3萬(wàn),我們欠C 1.5萬(wàn),然后讓A還1.5萬(wàn)給我們,還1.5萬(wàn)給C
那你應(yīng)付里跟C沒(méi)有關(guān)系嗎?
我應(yīng)付里都沒(méi)有添加c,不知道是不是你長(zhǎng)期合作單位
你要與C有業(yè)務(wù)往來(lái)才會(huì)發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)的
是的,但是只在內(nèi)賬上反映,外賬上沒(méi)有反映,要不找老板讓他們開(kāi)票好了
就是你在內(nèi)賬反映,也有你跟c的往來(lái),要不分錄怎么處理