你好 ; 你就選擇勾選不抵扣處理 。 價(jià)稅合計(jì)入成本
你好 請(qǐng)問(wèn)下最新政策免征增值稅,我企業(yè)在政策出來(lái)之前已經(jīng)把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專票的要怎么做賬?現(xiàn)在收到的專票以后可以用來(lái)抵扣嗎?
#提問(wèn)#老師,收到一張固定資產(chǎn)增值稅專票,申報(bào)增值稅時(shí)是進(jìn)賬抵扣還是在固定資產(chǎn)里面抵扣?我是在進(jìn)賬抵扣里面后勾選的,有影響嗎
電影院現(xiàn)在政策免交增值稅,收到的專票怎么做賬,是不抵扣入賬,還是留著以后勾選抵扣?
代賬公司接到一個(gè)一般納稅人,沒(méi)有銷(xiāo)售發(fā)票,有一些費(fèi)用票,只有一張3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)專票,現(xiàn)在我11月報(bào)稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個(gè)點(diǎn)專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
請(qǐng)問(wèn)老師,本月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷(xiāo)售收入時(shí),再做抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?本次收到的進(jìn)項(xiàng)要去增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
可以留著以后勾選抵扣嗎
你好 ; 這個(gè)免稅企業(yè)的不能抵扣的? ?
免稅是到2021年12月31日,之后還免稅嗎
你好 ;? 之后看政策情況。? 目前就注意在 12月末? ?
老師?還是說(shuō)免稅期間收到的專票,(開(kāi)票期間是免稅時(shí)間內(nèi)),恢復(fù)征稅以后也不可以抵扣
?你好 ;? 是的 。? ?這個(gè)之前看到稅務(wù)局是說(shuō)過(guò)這個(gè) 。 你也可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確定下? ? 按當(dāng)?shù)匾髞?lái)處理? ?