你好 如果你們是一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做賬抵扣 不計(jì)入固定資產(chǎn)成本里面
#提問(wèn)#老師,收到一張固定資產(chǎn)增值稅專票,申報(bào)增值稅時(shí)是進(jìn)賬抵扣還是在固定資產(chǎn)里面抵扣?我是在進(jìn)賬抵扣里面后勾選的,有影響嗎
老師您好,我們公司純貿(mào)易公司,貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發(fā)票因?yàn)椴恍枰挚郏郧斑x擇了抵扣勾選后增值稅報(bào)表里我也要轉(zhuǎn)出的,那請(qǐng)問(wèn),新國(guó)稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進(jìn)項(xiàng)專票選擇不抵扣勾選呢?
一般納稅人,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),有些已抵扣進(jìn)項(xiàng),有些未抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在的問(wèn)題就是想問(wèn),還沒(méi)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)會(huì)影響出售嗎?我是按照日期勾選的,有幾個(gè)固定資產(chǎn)還沒(méi)輪到我勾選,就安排先出售了。到時(shí)候我還是會(huì)安排勾選的。只是時(shí)間問(wèn)題了。
請(qǐng)問(wèn)老師,新公司有些購(gòu)固定資產(chǎn),裝修的增值稅專票是一次勾選了后面慢慢抵扣嗎?這樣有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好,我在上個(gè)月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣了1張進(jìn)項(xiàng)票,繳稅按抵扣后的金額交的,現(xiàn)在3月份做增值稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月抵扣的這張進(jìn)項(xiàng)票還在未勾選系統(tǒng)里面,相當(dāng)于沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
是啊 我的意思是申報(bào)增值稅進(jìn)賬抵扣是在表三進(jìn)賬抵扣里面抵扣還是在固定資產(chǎn)那張表里進(jìn)賬抵扣
先認(rèn)證 然后再進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里面填寫(xiě)抵扣