同學(xué)你好,增值稅的收入跟企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入是可以有差異的。

老師好,請問公司銷售產(chǎn)品已經(jīng)給客戶開票,但沒有收到客戶款項,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅這個銷售金額是算在內(nèi)的嗎?是不是不管有沒有收到款項,只要開票就算營業(yè)收入?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報多少,銷項稅申報多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
老師好,請教一個問題,客戶買了3款產(chǎn)品,10月已付款,但是10月只發(fā)了2款產(chǎn)品,還有一款產(chǎn)品未發(fā)貨,所以都還沒開票(預(yù)計11月發(fā)貨并開票),請問一下,那這樣是不是要在10月確認(rèn)收入和銷項
老師,我們是房地產(chǎn)公司,我們1月開始預(yù)售,企業(yè)所得稅是季度繳納,但是預(yù)售的房子都沒開發(fā)票,有些只繳納了定金,有些貸款公積金的首付都還沒交,所以沒開發(fā)票,那我們應(yīng)不應(yīng)該算收入呢,目前我做的是預(yù)收賬款?
老師,請問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品,想要在今年開票并且結(jié)算,財務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是:公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫,然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,但是沒有確認(rèn)收入,實際也沒有跟客戶結(jié)算收款
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項多銷項少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細(xì)開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責(zé)任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?
這種差異包括給客戶預(yù)先開票了,但是貨物還沒有發(fā)出。
但你這種情況是貨物已經(jīng)轉(zhuǎn)移給客戶了,也已經(jīng)開票了,只是沒收到款項,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,是需要確認(rèn)營業(yè)收入的。