你好,一般納稅人加工業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以給對(duì)方開具3%的普通發(fā)票
老師,對(duì)方公司是一般納稅人,圖中這種情況,對(duì)方可以給我方開具3%的增值稅普通發(fā)票嗎
一般納稅人加工業(yè)可以給對(duì)方開具3%的普通發(fā)票嗎?
一般納稅人可以給小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票嗎
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
一般納稅人企業(yè)開出的增值稅普通發(fā)票可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣使用嗎?普通發(fā)票給了對(duì)方一般納稅人單位,對(duì)方單位可以抵扣使用嗎?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。。? 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
加工業(yè)符合簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
看你開具發(fā)票的內(nèi)容了的
我是開加工費(fèi)可以嗎?
開加工費(fèi)不可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的
如果已經(jīng)給對(duì)方開具了呢?需要開紅字發(fā)票嗎?
你好,當(dāng)月的作廢,跨月的沖紅的
一般納稅人加工費(fèi)的稅率是多少呢?
一般納稅人加工費(fèi)的稅率13%
普通發(fā)票也是一樣嗎?
你好,普通發(fā)票也是一樣
如果不沖紅怎么辦
你好,你開錯(cuò)了,必須沖紅的
不沖紅稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
不沖紅稅務(wù)局會(huì)查