你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
車隊(duì)辦公室租金,來不了發(fā)票,所以一直是開住宿費(fèi),這個是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎,要不要貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。還是如圖分錄就可以
車隊(duì)辦公室租金,不能開發(fā)票,員工就在外面開住宿發(fā)費(fèi)回來報(bào)銷,是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎,要不要貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。還是如圖分錄就可以
老師好,請問一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購買的保溫杯,開具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計(jì)提直接發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種,做計(jì)提,再發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 兩者都可還是說只能是一種
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費(fèi)發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款,因?yàn)槲覀兪侵圃鞓I(yè),我們涉及分?jǐn)?,分?jǐn)偢@M(fèi)時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M(fèi)需要計(jì)提,計(jì)提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計(jì)提借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)科目要平,,那我計(jì)提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
員工開自己車外出辦事,按照1元一公里結(jié)算,因?yàn)楣緵]有公車,拿加油票報(bào)銷不合適,如果做租車協(xié)議還涉及要開發(fā)票,那是不是只能放在工資里發(fā)放了,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后和工資一起合并交個稅?還有別的好的處理辦法嗎?
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計(jì)。我估計(jì)就是總賬會計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計(jì)了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
一定要通過應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
一定要通過應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)
之前的沒結(jié)轉(zhuǎn)需要改過來嗎。
之前的沒結(jié)轉(zhuǎn)需要改過來