同學(xué)你好 要報的 出口退稅的也得報附加稅
出口企業(yè)出口貨物沒有進(jìn)項(xiàng),那城建稅要報嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)出口貨物沒有進(jìn)項(xiàng),那報增值稅報表時,出口貨物如何附加稅,增值稅不用交吧
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表這邊沒有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表 有進(jìn)項(xiàng)票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表這邊沒有進(jìn)項(xiàng)是怎么回事而且我這邊的報關(guān)單已經(jīng)出來了出口退稅出口明細(xì)表也有進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在是外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)表申報表 沒有進(jìn)項(xiàng)讓我匹配
請問,出口貿(mào)易企業(yè),出口貨物要跟進(jìn)項(xiàng)貨物一一對應(yīng)嗎?
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個體戶,但他不給開發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤 10萬 貸:銀行存款 10萬
企業(yè)前三個季度虧損,后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?如果不退可以嗎
那沒有進(jìn)項(xiàng),怎么報啊
這個是根據(jù)出口應(yīng)交增值稅申報的
我想問一下,內(nèi)銷是86萬,稅率13個點(diǎn),對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是16萬,外銷89萬,沒有進(jìn)項(xiàng),那附加稅計稅依據(jù)增值稅免抵稅額怎么填啊
這個看你們的銷項(xiàng)是多少
你是說出口貨物的銷項(xiàng)嗎
外銷銷項(xiàng)稅額是11萬
對的 按照銷項(xiàng)來申報附加稅的
但是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣啊
進(jìn)項(xiàng)也不抵扣 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 是退稅的 附加稅就是按照應(yīng)交銷項(xiàng)計提繳納的
外銷銷項(xiàng)稅額是都要交附加稅的是吧
對的 都是要交附加稅的
那我應(yīng)該填在哪里啊,還有怎么計算啊
填寫在附加稅申報表就行了 應(yīng)交銷項(xiàng)乘以12%
是填在免抵退稅額里面嗎
嗯 填寫這個金額就可以了
我想問一下申報出口退稅的匯總表中的免抵退出口銷售額RMB和開票金額相差2百多怎么辦
是不是手續(xù)費(fèi)的金額呢
是匯率的差異
那就計入?yún)R兌損益里面