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生產(chǎn)出口企業(yè)出口貨物沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出口貨物如何附加稅,增值稅不用交吧

2021-09-12 19:19
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齊紅老師

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2021-09-12 19:21

同學(xué)您好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那有銷項(xiàng)嗎

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快賬用戶9067 追問(wèn) 2021-09-12 19:25

出口貨物不是免增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-12 19:56

那您是沒(méi)有內(nèi)銷的是吧,免抵稅額的部分需要算附加稅

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快賬用戶9067 追問(wèn) 2021-09-12 19:59

企業(yè)有內(nèi)銷啊,免抵那部分也要算附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-12 20:02

有內(nèi)銷,那也應(yīng)該有內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額, 是的,免抵的需要算的

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快賬用戶9067 追問(wèn) 2021-09-12 20:04

內(nèi)銷是有專用發(fā)票抵扣的,出口貨物沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),是要算出全部免抵稅額交附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-12 20:07

沒(méi)內(nèi)銷抵免稅的就不用

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快賬用戶9067 追問(wèn) 2021-09-12 22:26

這次申報(bào)免抵,是要下個(gè)月才能抵扣吧。這種情況要交附加稅吧

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快賬用戶9067 追問(wèn) 2021-09-13 08:20

那內(nèi)銷是不是企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷售的貨物啊

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齊紅老師 解答 2021-09-13 08:22

您好,是的,是這樣的

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同學(xué)您好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那有銷項(xiàng)嗎
2021-09-12
你好 商貿(mào)的嗎 按照繳嗎的增值稅來(lái)
2021-09-11
生產(chǎn)企業(yè)出口銷售額只需要填在“增值稅納稅申報(bào)表”主表內(nèi)就行了,無(wú)需填寫(xiě)附表一內(nèi)。
2020-12-29
以計(jì)算算出來(lái)的免抵稅額為計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)算附加稅費(fèi)。
2021-09-12
同學(xué)你好 這個(gè)直接按照你的對(duì)應(yīng)收入申報(bào)就行了
2021-09-09
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