借銀行存款貸,工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項。
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么處理呢 我
2020年的項目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實際收入多,該怎么處理?
老師您好,請問由于為辦理甲方收款,公司已經(jīng)開具發(fā)票,但是相關(guān)成本沒有結(jié)算,暫不能確認(rèn)收入和成本,我開發(fā)票時會計帳務(wù)處理不能計入營業(yè)收入,暫掛哪個科目合適呢?
你好,我司是一個影視制作公司,我們公司沒有出資,公司合同簽訂時是說收到一筆款,就要開具發(fā)票,但是稅務(wù)局又說開具了發(fā)票就一定要確認(rèn)收入,可是我們這個只是預(yù)收款,如果開出發(fā)票成本子這塊要怎么計算結(jié)轉(zhuǎn),可以暫估嗎?可以的話用什么方法計算呢?應(yīng)該如何處理呢?
老師,早上好!我想問一下,提供了服務(wù),但是客戶還沒有讓開票,等后期付服務(wù)費(fèi)給我公司的時候才讓開發(fā)票,我的主營業(yè)務(wù)成本是人員工資,社保費(fèi),沒有開發(fā)票沒確認(rèn)收入,我發(fā)生的人工成本計提了工資和社保,我這個人工成本要計入到哪個科目比較合適,才不會導(dǎo)致成本倒掛?
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費(fèi)會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費(fèi),這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢