不用,直接放在賬上,不要結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)如果是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
老師,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。怎么處理,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這樣就不用交稅,然后我月末要做賬務(wù)處理嗎,要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我要怎么樣處理,我的銷項(xiàng)46067.8 進(jìn)項(xiàng)46362.37,我的月末要怎么樣處理
如果當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn) 2.如果當(dāng)月的銷賬等等于進(jìn)項(xiàng),不需要交稅了,怎么做賬務(wù)處理,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤(rùn)總額就是小微企業(yè)的不超過(guò)300萬(wàn)的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
那等到年末要處理嗎?
一、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出年底結(jié)轉(zhuǎn): 1、年結(jié):看12月份增值稅是應(yīng)交還是留底。 2、應(yīng)交:將未交增值稅轉(zhuǎn)出后,再將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等互轉(zhuǎn),結(jié)果是轉(zhuǎn)平,除應(yīng)交增值稅——未交增值稅有貸方余額,第二年繳納。 3、留底:將銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù)。 二、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,是不是這樣的啊,如果第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就不用管,如果第二個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了就要結(jié)轉(zhuǎn)了
對(duì)的,同學(xué)是這樣的