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老師,你好。請(qǐng)問下我公司有一個(gè)商票現(xiàn)在需要貼現(xiàn),我們這邊現(xiàn)在背書轉(zhuǎn)給對(duì)方,對(duì)方扣掉相關(guān)費(fèi)用,把剩余的錢退給我們,這個(gè)賬該怎么做呢?

2021-09-08 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 16:19

借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù)。

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快賬用戶5405 追問 2021-09-08 16:22

老師,我們是背書轉(zhuǎn)到“北京皓資桐達(dá)信息咨詢有限公司”貼現(xiàn),對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票,他們扣掉的手續(xù)費(fèi)是否可以直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 16:23

可以的,不允許抵扣所得稅。

頭像
快賬用戶5405 追問 2021-09-08 16:24

哦哦,明白了,,老師,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 16:26

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-09-08
你好 借其他應(yīng)收款、貸應(yīng)收票據(jù)。
2022-10-14
你好,是的,你要稅前扣除就要有發(fā)票。
2025-04-03
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 營業(yè)外收入50
2023-06-20
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-06-20
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