你好,開票軟件維護費開的增值稅普通發(fā)票不可以抵扣,稅控盤的才可以抵扣

老師有個問題想請教下,開票軟件服務費開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個分錄正確嘛? 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費用 -280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280
老師機票 如果是行程票單可以按9%的稅率來抵扣增值稅,如果機票開的是電子普通發(fā)票 名稱是 經(jīng)濟代理服務,這個不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師機票 如果是行程票單可以按9%的稅率來抵扣增值稅,如果機票開的是電子普通發(fā)票 名稱是 經(jīng)濟代理服務,這個不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師開票軟件維護費開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎。開票之日起抵扣期限是怎樣的。如果可以抵扣的話。做個賬務處理寫個數(shù)字舉例子嗎
你好,我們單位購買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進項稅額嗎?怎么做賬務處理?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝



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我們就是稅控盤的。就是開的普通發(fā)票
稅控盤的可以抵扣的
專用發(fā)票才可以抵扣嗎
開的增值稅普通發(fā)票可以抵扣
我們有稅控盤,普票可以抵扣嗎
稅控盤維護費,普票可以抵扣
一個開的維護費280還有一張開的平臺運維費400.都可以抵扣嗎抵扣期限是開票之日起1年嗎
.都可以抵扣,沒有期限?
這張票的抵扣賬務處理能告訴我嘛
買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
減免的時候填負數(shù)嗎,管理費是正數(shù)
一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用??正數(shù) 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用??正數(shù)
是稅額的減免,還是票面金額全部減免
票面金額全部減免