同學(xué),你好 有圖片嗎?
老師機(jī)票 如果是行程票單可以按9%的稅率來(lái)抵扣增值稅,如果機(jī)票開(kāi)的是電子普通發(fā)票 名稱(chēng)是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),這個(gè)不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師機(jī)票 如果是行程票單可以按9%的稅率來(lái)抵扣增值稅,如果機(jī)票開(kāi)的是電子普通發(fā)票 名稱(chēng)是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),這個(gè)不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師,國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),是按照電子普票上的稅率?比如取得的攜程網(wǎng)的機(jī)票電子普通發(fā)票,開(kāi)的是代理服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)的。
公司員工出車(chē),飛機(jī)票開(kāi)的是電子普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)欄開(kāi)的是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 可以抵扣增值稅嗎?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)增值稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果是普通發(fā)票就不能抵扣了吧?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
滴滴打車(chē)票是可以抵扣增值稅的吧?
同學(xué),你好 不可以抵扣
滴滴開(kāi)出的發(fā)票不能抵嗎,我一直記得可以抵的啊
同學(xué),你好 如果開(kāi)出來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵,其他發(fā)票不可以