同學(xué)你好 工資超出五千繳稅的可以單獨(dú)申報 平時沒超五千的可以加在工資里

老師,如果是對公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實(shí)發(fā)10000元,個稅申報只申報5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報個稅,那問題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒沖平賬目要怎么辦?問題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問題三,這種員工的個稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
老師你好,我們公司有部分員工要發(fā)放年中獎金,這個怎么申報比較好呢?是加在工資里面呢還是單獨(dú)申報???哪種比較省稅呢
請問老師,我們有兩家公司,但是我們員工一直在A公司申報工資,B 公司開了發(fā)票,,但是B公司是沒有申報員工工資的。稅局問,我們?yōu)槭裁?月份就開始服務(wù)了,但是公司沒有員工,,,,怎么回比較好呢
你好,老師,公司員工月薪大概1萬,年底獎金1萬是放在工資薪金申報還是全面一次性獎金里面申報比較劃算呢?
請教一下各位大神: 公司2月份支付了幾個年結(jié)工人的工資 這部分還沒申報,請問現(xiàn)在還能申報嗎?是做那個項目的申報比較好呢? (這部分工人一共有10個,其中3個今年3月份買了社保,剩下7個不購買社保)這10個人的工資1月份沒有做計提,應(yīng)該怎么申報和做賬務(wù)處理比較好?
淘寶電商可直接按訂單款到賬時間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個稅還是按賬上,按賬上大于個稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負(fù)數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進(jìn)入稅務(wù)申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財務(wù)在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險呢?
新的申報,為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬會作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個月所有已發(fā)生計件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫存商品”的那部分成本,也就是累計的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個影響報稅嗎
個稅系統(tǒng)報經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤也調(diào)下來了,因為不懂聽了代理記賬機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險是不是很大啊,急急急