同學(xué)你好 計入 借銀行 貸其他應(yīng)收款
我們公司有個掛靠項目,業(yè)主方把部分工程款撥到農(nóng)民工工資專戶了,現(xiàn)在掛靠方開了一張勞務(wù)票9萬元的,而且工資又從我們專戶支付到農(nóng)民工個人!這樣行得通嗎?
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問的就是勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務(wù)分包款
請問老師,我們在異地開立了農(nóng)民工工資專戶,業(yè)主撥付到專戶的工資和公司收到的勞務(wù)費發(fā)票金額相同,但專戶支付出去的工資少付了250元,還有一部分工程款也轉(zhuǎn)入專戶了,現(xiàn)專戶銷戶了,少付工資余下的250元扣除手續(xù)費加上利息還有一部分工程款轉(zhuǎn)到法人賬戶了,法人全部轉(zhuǎn)入公司基本戶的怎么做帳?
請問老師,我公司有個項目,開立了農(nóng)工工資專戶,甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對民工工資,勞務(wù)公司給我公司開具了勞務(wù)費發(fā)票,我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務(wù)公司。如果把專戶的流水入賬,就要做工資表,又會產(chǎn)生一次工資成本,和勞務(wù)公司開具的勞務(wù)費發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬,和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個項目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細(xì)入賬?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
不能一直掛賬吧?這個項目是掛靠的
你這是收回來這樣做 之前借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項