他這個(gè)購買方認(rèn)證了沒有。
一般納稅人跨月發(fā)票紅沖 如何開具紅字信息表
請問老師,月末購買方開具了紅字信息表,銷售方未收到需要將紅字發(fā)票開出嗎?如果跨月收到紅字信息表,可以隔月開具紅字發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人發(fā)票跨月沖紅后,開具的紅字信息表是資料保存啊,還是做到憑證里面啊,第一回處理。。
增值稅專用發(fā)票跨月紅沖需要開紅字信息表,那普通電子發(fā)票跨月也需要開紅字信息表嗎
老師,跨越紅沖專票,一般納稅人,我司銷售方開錯(cuò)抬頭,是由購買方提交紅字信息表,還是銷售方提交紅字信息表
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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沒有認(rèn)證 退回了
銷售方在開票系統(tǒng)有一個(gè)紅字信息表,然后選擇紅字信息表填開,銷售方申請?zhí)顚懓l(fā)票號碼代碼,根據(jù)下一步提示操作,然后打印出來,打印出來之后找到查詢,找到這個(gè)信息表上傳,審核通過之后再打印出來。
然后再開具的增值稅專票,頁面打開有一個(gè)紅字,選擇第二個(gè)。
根據(jù)老師的提示都打印好了 就操作完了嗎
還需要開紅字發(fā)票嗎
光開個(gè)紅字信息表就沖了嗎?
好,開紅字發(fā)票就可以的,開完紅字發(fā)票才是結(jié)束。
好的 謝謝老師耐心指導(dǎo)
不用客氣哦 工作愉快。
老師 再開紅字發(fā)票的時(shí)候 直接開具和導(dǎo)入信息表有區(qū)別嗎?
直接開應(yīng)該開不了的,你可以試一下。