同學(xué)你好,請問你之前在公司上班的工作是什么呢?和你承包的這項(xiàng)工作有沒有直接關(guān)系呢?
老師你好,我想咨詢下,我公司是掛靠公司,也是分包方,分包了這個項(xiàng)目的勞務(wù),項(xiàng)目上的人員也是我公司派過去的,現(xiàn)在我公司委托總包公司(也是被掛靠方)代發(fā)項(xiàng)目人員工資,這些款項(xiàng)從這個項(xiàng)目上扣,那么我想問下,代付的工資我怎么做賬?我這邊就直接發(fā)工資表給對方,沒有開發(fā)票,
我在建筑勞務(wù)公司上班,公司買有社保。平時都是每月發(fā)工資,算是公司項(xiàng)目管理人員,這次項(xiàng)目上有點(diǎn)零星的活老板承包給我做,我承包的活需要自然人代開發(fā)票,這樣操作沒有問題嗎?公司一邊給我申報工資,一邊要我開發(fā)票。公司發(fā)的工資算的是我在項(xiàng)目上的管理工資,我承包的活單獨(dú)開發(fā)票,這樣可行嗎
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個月在農(nóng)民工預(yù)儲金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報個稅
我們是建筑公司,承接的房地產(chǎn)公司的項(xiàng)目蓋樓,然后分了一個清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個月在建筑公司農(nóng)民工預(yù)儲金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報個稅
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=