同學(xué)你好 題目是不是忘記發(fā)出來了

老師這兩道題為什么最后的結(jié)果算法不一樣,一道題減了應(yīng)付費用和應(yīng)付賬款,一道題不減為什么
這兩道題題意一樣,為啥結(jié)果不一樣啊,老師給解答一下吧
老師。這兩套題都是委托加工為什么會計處理不一樣?
老師這兩個題一樣為什么處理結(jié)果不一樣
老師,為什么兩個地方查詢的結(jié)果不一樣呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
再發(fā)一遍
你得空看看
幼兒園屬于非盈利機構(gòu),進項不能抵扣,你想下增值稅的抵扣鏈條,企業(yè)領(lǐng)用材料用于不動產(chǎn),最后不動產(chǎn)在產(chǎn)品中,企業(yè)銷售產(chǎn)品有銷項稅攤銷
這兩個題不都是同樣的建造單位幼兒園嗎?一個作為建議不動產(chǎn)的思路可以抵扣,一個作為建造單位集體福利用于進項轉(zhuǎn)出了不可抵扣
我覺得同一個問題,學(xué)堂這樣做兩個思路是不是會影響點誤導(dǎo)大家的理解能力
只看到一個題目呀,建造幼兒園做了進項轉(zhuǎn)出,你發(fā)的那個22題,只有一句話,說用于不動產(chǎn)可以抵扣
你看看吧
看答案不是做了轉(zhuǎn)出,同學(xué)是說答案那個文字表述不準確嗎?
沒有轉(zhuǎn)出你看清楚
這是答案你看看
同學(xué),不好意思,把兩個題目答案搞混了,是同樣的題目一個做了轉(zhuǎn)出,一個未做做轉(zhuǎn)出 營改增后,購買原材料用于不動產(chǎn)建設(shè)是可以抵扣,但是幼兒園看性質(zhì),是非盈利性機構(gòu),如果是企業(yè)職工福利,進項是不可以抵扣的 這兩個題目可以咨詢出題目老師,是否有一個是按營改增之前的規(guī)定講解的