你好 是的,季度末申報(bào)就可以?
小規(guī)模公司,建筑行業(yè),本月開(kāi)票馬上超過(guò)五百萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是要升一般納稅人?什么時(shí)候開(kāi)始算呢?
老師請(qǐng)問(wèn),我們目前是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,十二月準(zhǔn)備開(kāi)一千二百萬(wàn)的發(fā)票,那么我們應(yīng)該在開(kāi)票之前升為一般納稅人還是開(kāi)了發(fā)票再升呢?還有這個(gè)兩千萬(wàn)是按照一個(gè)點(diǎn)還是九個(gè)點(diǎn)開(kāi)票呢?
建筑小規(guī)模企業(yè),本月初開(kāi)了發(fā)票之后就累計(jì)超過(guò)500萬(wàn)了,那我是要馬上就去申請(qǐng)一般納稅人還是說(shuō)可以晚一點(diǎn)申請(qǐng)?因?yàn)榻裉煊忠_(kāi)四百多萬(wàn)的發(fā)票…
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模連續(xù)十二個(gè)月收入超500萬(wàn)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人。這個(gè)是從什么時(shí)候開(kāi)始執(zhí)行呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模勞務(wù)公司,公司成立有兩年了,一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),但稅務(wù)登記是在今年六月份開(kāi)通辦理的,請(qǐng)問(wèn),從哪個(gè)時(shí)間開(kāi)始算業(yè)務(wù)收入超五百萬(wàn)元升一般納稅人,其實(shí)不想升。另外是連續(xù)還是累積一年呢?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
什么意思?是從哪個(gè)月超過(guò)500萬(wàn),哪個(gè)季度就按一般納稅人嗎?這個(gè)是自動(dòng)轉(zhuǎn),還是要辦理手續(xù)?
你好 自己申請(qǐng) 去,要填寫表的,季報(bào)的季末申報(bào)就可以?