你好,銷售方能聯(lián)系上嗎?報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要發(fā)票復(fù)印件來做。
幾年前的進(jìn)項(xiàng)票還可以抵扣嗎,發(fā)票也找不到了
老師,現(xiàn)在我還有2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購買材料的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的嗎? 之前的會計(jì)漏抵扣了,我現(xiàn)在也是可以抵扣的?有啥稅務(wù)風(fēng)險不?
以前很久的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票丟了,找不到了,2019年的,還可以勾選認(rèn)證嗎?
老師,幾年前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有入賬,也找不到了,幾年前的,這種怎么處理?
老師請問前幾年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進(jìn)項(xiàng)聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對方也聯(lián)系不上
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
17年的還可以抵扣嗎,怎么入賬呢
可以的,具體的是什么業(yè)務(wù)的。
采購原材料
材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
以前付過款的,還可以入銀行存款嗎
那你之前沒有做賬付過款了,你的銀行存款沒有做賬的情況下是不是不對?
這是剛接手的新公司,他們之前可能沒建賬,現(xiàn)在銀行賬是平的
你好,那他的期初里面沒有 倉庫有嗎?
期初都是亂賬,期初也不準(zhǔn)確
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤。