你好 ;? 。? ?如果你這個(gè)其他應(yīng)付款 是負(fù)數(shù)的話那么就是其他應(yīng)收款 ; 要么收回來。 要么做壞賬處理 ; 但是壞賬會涉及所得稅的?

老師我們2018年的收到一個(gè)單位的保證金掛的往來賬其他應(yīng)付款,但是錢早就用別的地方了,今年我把保證金退還給人家了,還是從應(yīng)付走嗎? 這樣的話應(yīng)付余額就成負(fù)數(shù)了
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師,請問有個(gè)公司只是為了走賬,12月收了一些費(fèi)用票,我想問下做報(bào)銷形式的話應(yīng)該直接用現(xiàn)金支付還是掛再其他應(yīng)付款比較好呢?
老師 我想做注銷,但是我賬上其他應(yīng)付款有數(shù),而且有一個(gè)人是負(fù)數(shù),另一個(gè)金額較大,我用不用把這個(gè)負(fù)數(shù)的先用現(xiàn)金收回來,然后再用現(xiàn)金付給另一個(gè)掛賬較大的,還是直接用剩余現(xiàn)金把那個(gè)掛賬較大的沖沖,負(fù)數(shù)的那個(gè)就不用管了
老師,我要注銷一個(gè)公司,應(yīng)收有15萬,應(yīng)付有30萬,實(shí)際上都不是真實(shí)的,那么現(xiàn)在要注銷往來得處理,我可以用現(xiàn)金科目收款,然后再付款嗎?不走銀行存款只用現(xiàn)金走賬,然后最后剩下的應(yīng)付款從銀行打款取現(xiàn)金還可以嗎?如果這樣處理的話每天或每月走多少現(xiàn)金為好?還有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)不用管就行吧?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個(gè)煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個(gè)26.79要乘以個(gè)60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?


那我就先用現(xiàn)金把負(fù)數(shù)額這個(gè)人給他收回來,讓這個(gè)人的余額變成0,然后再用收回來的現(xiàn)金還給那些正數(shù)的可以嗎
?你好 ; 是的。 這樣就可以了。但是你需要據(jù)實(shí)寫哈。? 別到時(shí)有涉稅 ; 比如你 利潤正數(shù)了 你有貨幣金額還是? 報(bào)個(gè)稅的??
利潤是負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款,現(xiàn)金和銀行存款有余額,這三個(gè)還需要調(diào)嘛,
?你好 ;? ?那你就 都要調(diào)整哈? 是的?
現(xiàn)在就只有300多的現(xiàn)金,90多的銀行存款,還有5000多的其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎樣處理合適呢老師
?你好 ;? ? 其他應(yīng)付款 你用300萬多銀行存款? 去支付 。剩下的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去??
老師 那樣的話我的利潤又成負(fù)的了,還需要交所得稅嗎
你好? ?你最終利潤虧損就不涉及所得稅的;? 除非你盈利了? ?
如果這三個(gè)科目有余額的話,去注銷可以嗎,利潤是負(fù)的
貨幣資金加起來400元多點(diǎn),其他應(yīng)付款5500元
?你好 ;? ?你稅務(wù)局不讓你注銷的; 至少要把 科目平掉的??
什么科目可以有余額呢最后
?你好;? ?一般的利潤分配? ?和貨幣資金? 實(shí)收資本 。其他 都要清理的??