 
                            你好 你們既然是走賬掛其他應(yīng)付款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問有個(gè)公司只是為了走賬,12月收了一些費(fèi)用票,我想問下做報(bào)銷形式的話應(yīng)該直接用現(xiàn)金支付還是掛再其他應(yīng)付款比較好呢?
老師,我也問下就是去年的賬通過個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人,其他應(yīng)付款款 個(gè)人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費(fèi)用,也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用,現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來,我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸預(yù)付賬款
問一下,和公司員工掛了往來,一個(gè)是借款,走的其他應(yīng)付款,一個(gè)是備用金,走的其他應(yīng)收款,報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候我走的備用金,平時(shí)大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個(gè)科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師,下午好,請問公司現(xiàn)金不足,但是每個(gè)月基本會(huì)有拿未報(bào)銷的發(fā)票過來做賬,那做賬的時(shí)候是先做一筆現(xiàn)金借款好還是直接每筆費(fèi)用掛賬其他應(yīng)付款?
 
                培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)生預(yù)交的學(xué)費(fèi),在沒開班進(jìn)課前能算本月的收入嗎?
老師,海南的個(gè)體戶24年成立的,沒做稅務(wù)登記,可以不用開通稅務(wù),不用報(bào)稅吧,沒流水
以前年度公司草料是免稅的,但開票寫成勞務(wù),青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)顯示是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn),怎么處理。
老師,請問我司的臺灣的人員,她在臺灣交的社保,公司要給她報(bào)銷,有臺灣繳納的相應(yīng)票據(jù),這邊要怎么做賬?在廈門這邊也有交社保。
老師,折舊計(jì)提完了的話,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是不是就是凈殘值?把車賣了的話,這個(gè)凈殘值怎么做賬的
中級怎么查成績麻煩老師告知下
最近是不是有個(gè)受益人備案。目前我還沒接到通知,一般這個(gè)是誰給通知,然后通知到誰啊
有一個(gè)彎總是繞著了,就是三人合伙的事,費(fèi)用花了3萬,其中有一千已我墊付了,那怎么算呀
老師,為什么電商商家對于消費(fèi)積分、淘金幣要開票給平臺?
我想問下,資源回收企業(yè),不涉及加工,拆解。沒有回收資質(zhì)也可以吧


不是,這筆費(fèi)用是公司只是作費(fèi)用的,實(shí)際不需要支付出去的了,只是做費(fèi)用
但是做費(fèi)用也是做股東的,掛再其他應(yīng)付款比較好嗎?
你好? ?那你就掛其他應(yīng)付款 后面轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。? 掛其他應(yīng)付款??
為什么要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去?
你好 你不是說你做費(fèi)用? ?但是最終不支付出去。 你應(yīng)付不付款的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理??