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開(kāi)出的退稅發(fā)票的稅額和免抵退申報(bào)的稅額相差0.01時(shí)怎么處理?

2021-09-06 12:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 12:31

同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧

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同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧
2021-09-06
您好,按開(kāi)具發(fā)票金額填寫納稅申報(bào)表
2021-09-06
你這次填報(bào)以開(kāi)票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫,如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額,可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
你好,同學(xué)。 你這差額沒(méi)有,你這差額是什么原因?qū)е碌?,是要退的?/div>
2020-11-08
你好,放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的。
2023-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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