同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外吧

開出的增值稅專用發(fā)票的稅額和網(wǎng)上申報(bào)的稅額相差0.01時(shí)怎么處理?
開出的退稅發(fā)票的稅額和免抵退申報(bào)的稅額相差0.01時(shí)怎么處理?
老師你好,生產(chǎn)退稅企業(yè)申報(bào)的免抵退稅人民幣銷售額與開具的出口發(fā)票相差一分錢,這個(gè)可以申報(bào)嗎?
老師,您好!偶爾申報(bào)時(shí)開出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動(dòng)彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項(xiàng)稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實(shí)際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
老師 之前月份確認(rèn)了未開票收入,并申報(bào)且繳稅,次月補(bǔ)開發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報(bào)的未開票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?

