你好,對(duì)方已經(jīng)給你提供服務(wù)嗎?如果沒(méi)有的話,借預(yù)付賬款貸銀行。
老師,乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),但乙方給我們開(kāi)了23萬(wàn)的勞務(wù)普票。目前這個(gè)項(xiàng)目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,該怎么做賬啊
老師,支付給第三方公司的勞務(wù)費(fèi)用,款已經(jīng)從對(duì)公賬戶打給他們了,但是還沒(méi)有收到他們的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該掛什么會(huì)計(jì)科目呢
老師 我們公司付了一筆款給個(gè)人賬戶 但是對(duì)方以公司名義開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,現(xiàn)在除了讓對(duì)方退回來(lái)走公賬還有其他辦法嗎?已經(jīng)付款已經(jīng)收到發(fā)票了
老師,有個(gè)供應(yīng)商給我們供貨,但是我們又給他預(yù)付了管理費(fèi)用(不是貨款),應(yīng)該掛什么科目,應(yīng)付賬款?還是重新掛在其他應(yīng)付款,等對(duì)方發(fā)票到了再?zèng)_
我公司用對(duì)公賬戶給供應(yīng)商對(duì)公賬戶付款,供應(yīng)商已開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票,其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開(kāi)局的發(fā)票給我們,但是我們付款全部都打的一個(gè)賬戶,也沒(méi)有要求我們分開(kāi)打款,收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢
雙定戶年收入120萬(wàn)以下,稅負(fù)是0嗎?不交任何稅
老師,個(gè)人名下有兩個(gè)公司,現(xiàn)在需要給別的公司審廠,其中一個(gè)公司是新開(kāi)的,業(yè)務(wù)不是太多,另一間公司是廠的名稱老業(yè)務(wù)都在這個(gè)廠名稱的公司里,但注冊(cè)資金少,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以合并在一起給別人嗎
您好老師,駕校宣傳活動(dòng)送的羽絨服,抱枕是不是得計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)
老師,什么情況下可以使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
高新復(fù)審,今年6月審計(jì)老師讓改24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用和匯算清繳,但是我們火炬年報(bào)4月都申報(bào)完了,火炬年報(bào)讓填管理費(fèi)用,所以管理費(fèi)用是填的更正前的,現(xiàn)在也沒(méi)辦法更正火炬年報(bào),除非聯(lián)系管理員,聯(lián)系管理員也不知道能不能改因?yàn)檫^(guò)了時(shí)間,這種情況沒(méi)人找我可以不更正火炬年報(bào)嗎
為什么報(bào)銷辦公用品科目,不是管理費(fèi)–辦公費(fèi),而是開(kāi)辦費(fèi)
老師,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)成本轉(zhuǎn)出后補(bǔ)交了企業(yè)所得稅及滯納金,怎么做賬務(wù)處理??
酒店開(kāi)了專票 也開(kāi)了普票,報(bào)稅的時(shí)候普票金額填的是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一筆尾款,客戶不付,做壞賬需要提供什么資料
文文老師你好,個(gè)體戶開(kāi)什么樣的票給我們
已經(jīng)提供了服務(wù)的呢?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款。