同學你好 等于上期未分配利潤加本期利潤表凈利潤
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末是等于利潤表的哪個數(shù)
資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
利潤表中的利潤總額等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個月的累計數(shù)加起來不等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表對比,利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù)等于期末數(shù)
老師,未分配利潤 是資產(chǎn)負債表的期末數(shù)-期初數(shù),等于利潤表的凈利潤額對嗎
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時工工資做到借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 了但是未做個稅申報怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表,應該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了3個億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉租后扣除費用再將租金轉回來,我們應該咋開票,他們可以確認為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應在幾月申報
麻煩找郭老師回復問題,
請問老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結轉一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價值如5萬(無償劃轉)由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉的,移交公司不做賬務處理可以嗎?
資產(chǎn)負債表的未分配利潤加上年初數(shù)就是等于利潤表的凈利潤嗎?
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表上年未分配利潤+利潤表本年凈利潤