你好 ;? ?一般是建筑企業(yè)收到業(yè)主支付的預(yù)收款的情況下,無論建筑企業(yè)對(duì)工程是否動(dòng)工,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是建筑企業(yè)收到業(yè)主的預(yù)收款的當(dāng)天。? 按收到的款來預(yù)繳的??
開好了外經(jīng)證,預(yù)繳稅款是按照合同金額還是我這一次開票的金額,一般需要預(yù)繳那些稅,預(yù)繳的稅率是多少?
我們是建筑公司,簽訂了一份異地工程的合同,有5000萬的金額,要分2年開票,那我預(yù)繳費(fèi)用是按合同金額一次性預(yù)繳還是按每月的開票金額分期預(yù)繳
建筑施工總承包公司如何預(yù)繳稅費(fèi)?(正常都是合同總金額-分包款,余額作為計(jì)稅依據(jù),預(yù)繳2%) 但是現(xiàn)實(shí)中沒有一次性去預(yù)繳的,都是都是按照每次結(jié)算金額出來去開票,然后去預(yù)繳,這個(gè)預(yù)繳的基數(shù)是多少呢,
異地工程項(xiàng)目預(yù)繳稅款是按開票金額分次預(yù)繳?還是按合同總價(jià)一次預(yù)繳完的呢
老師,異地工程預(yù)繳我這個(gè)預(yù)繳的金額怎么算,開票減去已經(jīng)支付的分包款預(yù)繳呢,還是減去我分包合同的總額,我現(xiàn)在上月已經(jīng)開票,分包給我們開啦票,但是的話還沒付,我要預(yù)繳的金額怎么算呢?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師