你好 可以的 18年是查賬征收的可以彌補(bǔ)虧損
老師,2020年盈利的情況下,想知道是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損,我只要看2019年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的最終數(shù)據(jù)就行,是吧
郭老師,要不我就改去年匯算清繳可以不?去年可以彌補(bǔ)18年的虧損不?我看之前18年年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,
郭老師,請(qǐng)問(wèn)下去年本年利潤(rùn)總額數(shù)虧損20萬(wàn),匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬(wàn)左右,第1季度利潤(rùn)總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬(wàn)?
在那個(gè)表可以看以前年度虧損多少,本年度彌補(bǔ)虧損,本年度凈利潤(rùn)是不是就是補(bǔ)虧的
老師,我司目前未做匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)第一季度申報(bào)有利潤(rùn),去年23年有虧損,可以把去年的負(fù)利潤(rùn)做彌補(bǔ)虧損嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
可是我不知道那虧損的金額里,是不是包括老板工資費(fèi)用,不是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)老板工資不能扣除?看不到之前的賬,只看得到財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)虧損4萬(wàn)多,我能全部補(bǔ)20年的虧損嗎?
看18年匯算清繳的 個(gè)人獨(dú)資老板工資不能抵扣 都得調(diào)增 按調(diào)增之后的利潤(rùn)
也不能扣多少?要補(bǔ)很多稅,如果改在今年,后期有了足夠的發(fā)票就不用補(bǔ)稅了,可是稅局認(rèn)可嗎?
稅務(wù)局不查賬 或者你們解釋 返利的這些今年銷售的可以
返利今年銷售的?有點(diǎn)沒(méi)理解
今年銷售出去 別人給你們返利 去年開了發(fā)票借預(yù)付 貸庫(kù)存商品 做這個(gè)是這個(gè) 沒(méi)有銷售出去 不能沖成本
就作為是今年銷售出去的商品返利?返利還能預(yù)付?
你好 是的 沒(méi)有給你錢就是預(yù)付
返利的話,怎么不開返利的票,而是銷售折讓?
開返利 或者產(chǎn)品的發(fā)票 你們開銷售折讓是質(zhì)量有問(wèn)題 他的貨物質(zhì)量有問(wèn)題嗎
反正是沒(méi)退貨,當(dāng)時(shí)好像是他們那邊差發(fā)票
相當(dāng)于之前給的返利都沒(méi)給我開票
那就是返利 那你給稅務(wù)局解釋 當(dāng)時(shí)沒(méi)協(xié)商好 21年確認(rèn)的質(zhì)量有問(wèn)題
就說(shuō)的返利要確認(rèn)收入交稅嗎?
不需要 返利你這個(gè)發(fā)票開的不對(duì)
是賣的車啊,車都賣了
返利的發(fā)票不能開銷售折讓 銷售折讓是指企業(yè)因售出商品質(zhì)量不符合要求等原因而在售價(jià)上給予的減讓
可是對(duì)年賣的車和進(jìn)的車型號(hào)都能對(duì)上,今年賣的型號(hào)不是去年的啊
折讓的發(fā)票怎么會(huì)有型號(hào)