您好,,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) ,重回以前多計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)
提問(wèn)關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的分錄一般在借方 在貸方是什么情況下 遞延所得稅負(fù)債一般在貸方 在借方是什么情況下 謝謝
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 什么情況會(huì)用上面分錄?
這個(gè)分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫(xiě)上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
遞延所得稅資產(chǎn)就是少交稅, 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 借:遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 這兩個(gè)分錄誰(shuí)對(duì)???
什么情況下,企業(yè)目前是虧損的情況下還要計(jì)提會(huì)選擇計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)&所得稅稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 即 借 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 遞延所得稅資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購(gòu)普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒(méi)有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫(xiě)的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒(méi)有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來(lái)做到專(zhuān)款專(zhuān)用呢?有沒(méi)有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專(zhuān)用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說(shuō)我這個(gè)科目往哪寫(xiě)啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎
重回以前多計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)? 這句話(huà)表達(dá)對(duì)嗎?什么意思?
就是轉(zhuǎn)回以前多計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)