同學(xué)你好! 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 計(jì)提時(shí) 都是你說(shuō)的方向 這時(shí)候 是用于會(huì)計(jì)與稅法差異導(dǎo)致的 而你說(shuō)相反的方向 這個(gè)呀 是會(huì)計(jì)/稅法核算資產(chǎn)/負(fù)債差異 減少導(dǎo)致的哦
老師,這個(gè)題轉(zhuǎn)回計(jì)提的攤銷(xiāo),應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該增加在貸方嗎,答案怎么在借方,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回在貸方,答案怎么是遞延所得稅負(fù)債在貸方?
提問(wèn)關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的分錄一般在借方 在貸方是什么情況下 遞延所得稅負(fù)債一般在貸方 在借方是什么情況下 謝謝
關(guān)于合并財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,將子公司報(bào)表中的一項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整至公允價(jià)值時(shí),公允價(jià)值高出賬面價(jià)值100元,下面這個(gè)分錄為什么是借方遞延所得稅負(fù)債?不是貸方的遞延所得稅負(fù)債。負(fù)債項(xiàng)目增加在貸方,這里他為什么要寫(xiě)在借方呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債可以合并嗎,為什么一個(gè)企業(yè)會(huì)同時(shí)用兩,如果只用遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債可以嗎?只不過(guò)在借方或貸方不行嗎
老師,所得稅費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債是什么類(lèi)型的科目?如果賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),我看答案是借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅負(fù)債,怎么區(qū)分應(yīng)該在哪個(gè)科目在借方,哪個(gè)在貸方?為什么不能做成借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用?
老師你好!企業(yè)是一般納稅人收購(gòu)玉米,收購(gòu)是個(gè)人的,收購(gòu)開(kāi)免稅,那企業(yè)發(fā)票稅率是多少,開(kāi)專(zhuān)票還是普票呢?
老師公司買(mǎi)的車(chē)不含稅43008.85,折舊4年,殘值寫(xiě)多少
工商系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)都不顯示實(shí)繳金額怎么回事
購(gòu)買(mǎi)用于營(yíng)業(yè)廳的電線(xiàn)插座,計(jì)入哪個(gè)科目呢
拿了22萬(wàn)的工資 個(gè)稅交多少
老師,別的公司打20萬(wàn)到我的個(gè)體工商戶(hù)公戶(hù)上,我需要繳納多少個(gè)稅呢,我是個(gè)體戶(hù)的法人
匯算清繳退稅一直沒(méi)有辦理退稅有什么影響嗎?
我是一個(gè)新手,請(qǐng)問(wèn)公司員工的社保是怎么計(jì)算的,公司和個(gè)人各交多少,如何做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢(qián),我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣(mài)出去,開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?