同學(xué)你好 很高興為你解答 問征管科 給你開通權(quán)限
老師 未開具發(fā)票9%怎么不讓填寫呢? 我們公司大部分開的都是9%的票,未開票收入本月不讓填寫了什么原因呢? 我們公司主營建筑安裝9%稅率
老師你好,我們是建筑公司,小規(guī)模,開發(fā)票寫的勞務(wù)*管道維修。提示讓我們?nèi)ザ悇?wù)大廳增加稅種。 這是什么原因呢?我們應(yīng)該增加什么稅種呢
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,由于4月有留抵,稅務(wù)局通知不讓留抵,我當月做了一筆未開票收入,次月又紅沖了?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我說明原因,我怎么寫好呢?
老師,公司主營門窗安裝,開9%稅率發(fā)票,一般納稅人,公司讓客戶,代付工資,我們開出發(fā)票,那豈不是要申報那一部分的工人工資,賬才能平?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時得知對方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補開給對方。然后我想問的是:10月的增值稅公司是還未申報的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說不用填寫呢?如果在11月15號前能把普票補開給對方是不是就不用填寫未開票收入了?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。