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老師,本月開局了負數(shù)發(fā)票,沖銷上個月的,增值稅稅務申報表不用單獨填寫申報的吧。就按開票系統(tǒng)的合計數(shù)報即可

2021-09-03 17:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 17:44

你好,是的,是這樣的?

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你好,是的,是這樣的?
2021-09-03
一般不用填寫負數(shù)金額。 政策上該欄通常填正數(shù)免稅銷售額,大于或等于 0。 申報原理是通過減少應稅銷售額或進項稅額體現(xiàn)負數(shù)發(fā)票,不是直接填負數(shù)。 特殊情況是部分地區(qū)可能允許,或因退運等調(diào)整前期免稅數(shù)據(jù)時,要按當?shù)囟悇諜C關要求處理
2024-12-11
你好 預交稅款是填寫在預交稅款里不是填寫在未開票里
2022-01-12
你好; 有的地方系統(tǒng) 負數(shù)會提示報不了。 會對比出錯 。如果報不了就去大廳報
2022-01-07
您好!不建議這樣,建議你以后有不開票的,就少申報這部分。
2019-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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