自己填寫不了 得去稅務局
老師,9月份開了一張發(fā)票,稅率寫錯了,在申報增值稅銷售額時,系統(tǒng)自動顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18,這張發(fā)票11月份郵回來,系統(tǒng)紅沖了,之后11月份的增值稅報表中,銷售額自動顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600,稅額18這樣合計是零,可以嗎?
老師,請教一下,這個月我紅沖了一張發(fā)票,現在2月份開票系統(tǒng)顯示就是負的開票金額,這個報增值稅的話,銷項可以填負數吧,
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數據時已經扣除了紅字發(fā)票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
打開開票系統(tǒng),在5月份開2份發(fā)票,因為跨月了,就在6月開了負數發(fā)票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢? 2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數,如果算出來除完是小數,入成整數么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數,后兩個月沒有人員,怎么算人數呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?