你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
老師,我們公司開出25萬的發(fā)票給對方,我們是咨詢顧問公司,因?yàn)橐咔闆]去對方公司進(jìn)行咨詢,對方也沒付款。我們發(fā)票開出去給對方,對方也沒付款給我們,現(xiàn)在稅務(wù)查,請問我們怎么寫材料比較好
老師我公司通過銀行存款付給工程咨詢公司的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),對方也已開具發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄入賬?
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
老師你好,我公司是工程技術(shù)咨詢服務(wù)公司,已開普票給對方,收到服務(wù)費(fèi),會(huì)計(jì)科目怎么錄入呢?
一般納稅人證明有稅務(wù)蓋章的,要在電子稅務(wù)局哪里下載
老師,那這樣合理嗎?稅局會(huì)問為什么讓別人代付工資呢?
老師 公司變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需要怎么操作
我公司用一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個(gè)月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個(gè)固定資產(chǎn) 這個(gè)步驟怎么做
老師,中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅,沒有發(fā)票有收據(jù)可以入賬嗎,到時(shí)候會(huì)算調(diào)整
運(yùn)輸公司從汽貿(mào)公司借款,怎么做分錄
甲方付給公司工程款,貸方是應(yīng)收賬款嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
老師好,我司是一般納稅人,2010年開始營業(yè),主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,公司一直以來都沒有申請自產(chǎn)自銷歸類事項(xiàng),但是自產(chǎn)自銷的苗木是按0稅率開具的,請問這樣做可以嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
完整的分錄怎么寫?要是直接寫借管理費(fèi)用貸銀行存款,那么就體現(xiàn)不了付給哪個(gè)公司的了呀
你好 銀行回單上面有信息的
是有信息,我現(xiàn)在就想知道看到這樣的銀行回單和下面附的發(fā)票要怎么入賬?完整的借貸分錄怎么寫
你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行
但銀行回單上付給對方公司不體現(xiàn)在賬上嗎?不應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-某公司,借其他應(yīng)付款-某公司貸銀行存款?這樣不就跟銀行回單吻合了嗎?還是說像這種付款有發(fā)票的,直接寫借管理費(fèi)用貸銀行存款,不用體現(xiàn)某公司
直接付款可以貸方是銀行就可以了?
那要是付款了沒有收到發(fā)票怎么寫分錄?這樣是不是應(yīng)該體現(xiàn)付給誰的款了?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
老師:是款已付發(fā)票未收到
借管理費(fèi)用貸銀行存款。 收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。
其實(shí)你一點(diǎn)不用糾結(jié),你想通過往來科目過度一下是可以的,這樣是方便管理?