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Q

老師我公司通過銀行存款付給工程咨詢公司的中標服務費,對方也已開具發(fā)票,我應該怎么寫分錄入賬?

2021-09-03 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-03 16:48

你好 借管理費用辦公費

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快賬用戶5223 追問 2021-09-03 16:50

完整的分錄怎么寫?要是直接寫借管理費用貸銀行存款,那么就體現(xiàn)不了付給哪個公司的了呀

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齊紅老師 解答 2021-09-03 16:59

你好 銀行回單上面有信息的

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快賬用戶5223 追問 2021-09-03 17:03

是有信息,我現(xiàn)在就想知道看到這樣的銀行回單和下面附的發(fā)票要怎么入賬?完整的借貸分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-09-03 17:09

你好 借管理費用辦公費 貸銀行

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快賬用戶5223 追問 2021-09-03 17:13

但銀行回單上付給對方公司不體現(xiàn)在賬上嗎?不應該是借管理費用貸其他應付款-某公司,借其他應付款-某公司貸銀行存款?這樣不就跟銀行回單吻合了嗎?還是說像這種付款有發(fā)票的,直接寫借管理費用貸銀行存款,不用體現(xiàn)某公司

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齊紅老師 解答 2021-09-03 17:21

直接付款可以貸方是銀行就可以了?

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快賬用戶5223 追問 2021-09-03 17:57

那要是付款了沒有收到發(fā)票怎么寫分錄?這樣是不是應該體現(xiàn)付給誰的款了?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 18:12

借管理費用 貸應付賬款暫估

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快賬用戶5223 追問 2021-09-03 18:13

老師:是款已付發(fā)票未收到

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齊紅老師 解答 2021-09-03 18:14

借管理費用貸銀行存款。 收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。

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齊紅老師 解答 2021-09-03 18:28

其實你一點不用糾結,你想通過往來科目過度一下是可以的,這樣是方便管理?

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你好 借管理費用辦公費
2021-09-03
您好,這2個是對應的吧,就是其他公司也是這個收入做的服務么 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 借:主營業(yè)務成本 進項稅 貸:應付賬款
2024-10-14
保證金還會退回來嗎?
2021-06-03
你好,同學 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2024-04-10
你好是的這樣可以的 收到服務了就可以這樣?
2023-05-19
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