你好,你可以修改一下賬上的你,賬上不要做收入先。
老師 我這個月有一筆不開票的收入忘記申報了 除了重新去大廳更正 有沒有其他辦法
老師我想問下就是我現(xiàn)在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現(xiàn)在直接系統(tǒng)更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
老師您好 去年就多抵扣了幾塊錢 是通行費我忘記認證了 直接填寫在其他里面 我想 今年有沒有別的辦法 在申報的時候調(diào)整一下 更正申報太麻煩了 還要更正好幾個月的
老師,2022年一個員工的數(shù)據(jù)錯了,我修改的時候不小心刪除了,新增沒有辦法申報了,這個必須去大廳申報嗎
老師您好,我想問一下公司小規(guī)模,四季度有收入沒有開發(fā)票,一月要開發(fā)票,因為跨年了,我這四季度確認收入報稅,跨年的發(fā)票在報稅是不是要去大廳改報表申報了?有什么其他辦法嗎?
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
老師 可以怎么做 款是收到銀行的
那個是我們在抖音小店里收的款 提現(xiàn)提到公司的
反結(jié)賬,把這個憑證作廢不就可以啦?
之前的分錄是怎么做的?
還沒有做過分錄 不知道咋做 我們是在別處直接讓別人幫發(fā)貨的,只是在我們抖店里賣
這個月有一筆不開票的收入,王樂申報,你賬上肯定已經(jīng)做了。
我上個月的賬還沒有做 只是先申報了增值稅
沒有做你直接坐到這個月不就可以啦。收到了錢借銀行存款,銷售費用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做到這個月的無票收入里面。
你申報的是上一個月的增值稅吧,不是這個月的,上一個月不要做這個分錄,做到這個月。
我沒說清楚 我是8月份收的款
八月份兒借銀行存款、銷售費用貸預(yù)收賬款做這個,九月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
八月份 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 老師 那如果我去大廳更正申報 ,大廳只填一份主表,我就不用管附表了么
你好,主表也不用修改,直接增值稅并沒有申報不是嗎?你的賬上沒有做收入,增值稅也不用申報。