你好,是預(yù)繳的時候申報,還是回到機構(gòu)所在地申報??
老師,您好,請問建筑企業(yè),異地繳納個人所得稅,按項目申報,怎么添加新項目?
建筑項目,異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,會計分錄怎么處理?企業(yè)所得稅,申報時,在哪欄填寫?申報時,需要注意什么?
建筑企業(yè)異地項目個稅所得稅怎么申報的
建筑施工企業(yè)異地施工,在項目所在地已經(jīng)代扣代繳項目員工個人所得稅,機構(gòu)所在地還要申報項目員工的個稅嗎?
建筑企業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅 怎么申請退稅
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師麻煩問一下,我在裝訂2024年的財務(wù)報表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報日期是2024年1月10號,需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師,我們是賣汽車的,既賣給公司,也有個人客戶,我們存在低開高開發(fā)票的問題,那么,我想問一下,我們比如實際車款是15萬,客戶讓我們開14萬的發(fā)票給他,為了少交車輛購置稅,那我們給客戶的合同是賣的車款是15萬呢還是14萬?還有就是有的客戶要高開發(fā)票,比如車款實際的價格是16萬,但是客戶讓我們給他開17萬發(fā)票,那給客戶的合同,是寫17萬呢?還是16萬呢?
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費, 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
機構(gòu)所在地
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫計稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補交差額稅款?
是按照營業(yè)所得征收嗎
你好,這個是工資薪金個人所得稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅呢??
工資薪金
你好,工資薪金是根據(jù)工資表填寫申報,而不是按營業(yè)所得
? 那你剛剛為什么說按預(yù)繳稅款來了
你好,請看圖片,這個是你初始描述啊,你這樣提問,我就根據(jù)你提問做相應(yīng)回復(fù)啊?
個人所得稅是不是有2種繳納方式???你能詳細(xì)說說嗎?我確實不懂
你好,你所指的2種繳納方式,具體是指什么呢?
我也是問別人的,那我現(xiàn)在問正常是怎么繳納呢
你好 沒有外出經(jīng)營的情況下,根據(jù)工資表的工資金額填寫申報,繳納相應(yīng)稅款 外出經(jīng)營的情況下,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫計稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補交差額稅款?
是不是還有一種按照外出人員的工資申報
你好 沒有外出經(jīng)營的情況下,根據(jù)工資表的工資金額填寫申報,繳納相應(yīng)稅款 外出經(jīng)營的情況下,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫計稅依據(jù),然后把預(yù)繳稅款填寫在相應(yīng)欄次,補交差額稅款? 逃不出這兩種情形啊??
按多少稅率征收了
你好,工資薪金個人所得稅,稅率請看圖片