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老師,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得稅當(dāng)期如何報

2025-11-04 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 12:47

同學(xué),你好
計入以前年度損益調(diào)整。
所得稅匯算清繳的時候,調(diào)整這個金額

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賬上沒有做的話,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-23
你好 不用做分錄? ?填寫當(dāng)期利潤和 填寫補虧損的金額在表上??
2022-02-21
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整?
2022-04-20
這個補稅是進入以前年度損益調(diào)整。
2025-01-10
你好,可以一次性本年計提折舊,可以扣除的
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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