同學(xué),你好
計入以前年度損益調(diào)整。
所得稅匯算清繳的時候,調(diào)整這個金額
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師你好,要調(diào)整以前年度的銷售費用、城建稅,收入和成本,當(dāng)年沒有繳納企業(yè)所得稅,這個賬上要如何作分錄?
之前入賬的固定資產(chǎn),沒累計折舊,本來到現(xiàn)在應(yīng)該折舊完了,現(xiàn)在補做折舊一次性折舊出去,那么,如果是以前年度的折舊沒做怎么做賬,能所得稅前抵扣嗎?如果是今年沒有抵扣又如何做賬,能所得稅前抵扣嗎 如果不能所得稅前抵扣分別為什么
補申報以前年度未申報的收入,增值稅免征,補交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計分錄如何做,在補申報當(dāng)月入賬嗎?
老師,公司在2021年匯算清繳后如果有以前年度可彌補虧損額,在2022年度計提當(dāng)期所得稅的時候是否需要把這部分以前年度可彌補的虧損給減出來?
老師,如果是以往年度把長期借款用成了其他應(yīng)收款科目的,現(xiàn)在如何調(diào)整?分錄該怎么做?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題