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我收到的進項票名字有錯,沒有勾選認證,退回廠家了。對方又重新開過來正確的。然后對方把那張錯的紅沖掉了,我這邊的系統(tǒng)能看到我收到了一張紅票。那這張紅票會影響我的進項稅么?

2021-09-02 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-02 09:36

你好,看不到紅字發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 09:36

沒有勾選認證收,即使收到了紅字發(fā)票,也不需要進項轉(zhuǎn)出,不影響你的增值稅。

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快賬用戶2788 追問 2021-09-02 09:38

系統(tǒng)提示我收到紅字發(fā)票一張 但是我是查不到那張錯的發(fā)票的

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快賬用戶2788 追問 2021-09-02 09:39

我可以不用管它是么?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 09:42

可以的,只要它不提示你進項轉(zhuǎn)出可以。

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你好,看不到紅字發(fā)票的。
2021-09-02
你好,之前的發(fā)票沒有做,沒有認證是嗎?如果是的話,不用管的,你只做正確的就行。
2023-11-29
5月份紅沖掉,流程是你說的沒錯
2023-10-12
紅字發(fā)票不需要勾選認證,要在附表二進項稅額申報表及主表里面進項稅額轉(zhuǎn)出項填入對應紅字發(fā)票的稅額即可 藍字需要認證 紅字做相反分錄 藍字正常做分錄
2021-09-04
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應付賬款-9980   應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
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