你好,對(duì)的是的,可以這么理解的。
老師,我們單位購(gòu)買月餅贈(zèng)送給客戶,我們要普票,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題,我想知道如果我們贈(zèng)送的是個(gè)人,是不是需要繳納個(gè)人所得稅,如果贈(zèng)送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢,
老師,我們單位購(gòu)買月餅贈(zèng)送給客戶,我們要普票,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題,我想知道如果我們贈(zèng)送的是個(gè)人,是不是需要繳納個(gè)人所得稅,如果贈(zèng)送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢。
老師,我們贈(zèng)送客戶東西沒有代扣代繳個(gè)人所得稅,那如果贈(zèng)送的東西(也就是銷售費(fèi)用),我們不企業(yè)所得稅稅前扣除,稅局就不能對(duì)我們進(jìn)行未履行代扣代繳義務(wù)人的罰款
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開具的普票給到客戶,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是不能抵扣的嘎對(duì)不對(duì),那我們這邊比如今天給人家開了20萬(wàn)普票,我們老板又不想繳納銷項(xiàng)稅,叫我過(guò)幾天跟著作廢這個(gè)有沒有影響呢??
就是我們有個(gè)業(yè)務(wù)在A公司購(gòu)房贈(zèng)送5萬(wàn)元會(huì)員卡,這5萬(wàn)是滿一年后可以退的,這個(gè)具體財(cái)務(wù)上我怎么操作。我的疑問(wèn)1、這算是銷售費(fèi)用不?如果算是銷售費(fèi)能稅前抵扣嗎?(沒有發(fā)票)2、這5萬(wàn)退的時(shí)候應(yīng)該也涉及個(gè)稅吧。3、這5萬(wàn)贈(zèng)送的時(shí)候(雖然是我支付給客戶的,但實(shí)際是代客戶持有的。那客戶需要票據(jù)怎么操作)
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
微信掃碼加老師開通會(huì)員
是不是我記賬的時(shí)候在摘要寫上贈(zèng)送什么什么公司月餅之類,就可以直接做招待費(fèi),不需要繳納其他稅款了?
你不用寫贈(zèng)送,你就寫給某某客戶的就行。
給某某公司月餅這樣寫?
你好可以這么寫的。