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6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬(wàn)元,市場(chǎng)不含稅銷售價(jià)格為450萬(wàn)元,企業(yè)未做任何賬務(wù)處理,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額? 為何不扣減成本

2021-09-01 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 12:06

你好,按視同銷售算增值稅 450*13%=58.5 要結(jié)轉(zhuǎn)成本300萬(wàn).增值稅銷項(xiàng)稅是以銷售額來(lái)計(jì)算稅金,不能扣減成本后計(jì)算銷項(xiàng)稅.

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快賬用戶8859 追問(wèn) 2021-09-01 12:45

不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是應(yīng)交增值稅嗎?!成本不是計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎?!還是說(shuō)之前購(gòu)入時(shí)就已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-09-01 12:47

你好,進(jìn)項(xiàng)稅不進(jìn)成本。增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是你要交的增值稅

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快賬用戶8859 追問(wèn) 2021-09-01 12:48

成本不算進(jìn)項(xiàng)嗎?!

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齊紅老師 解答 2021-09-01 13:34

你好,成本不算進(jìn)項(xiàng)稅的.

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你好,按視同銷售算增值稅 450*13%=58.5 要結(jié)轉(zhuǎn)成本300萬(wàn).增值稅銷項(xiàng)稅是以銷售額來(lái)計(jì)算稅金,不能扣減成本后計(jì)算銷項(xiàng)稅.
2021-09-01
你好,視同銷售是用市場(chǎng)價(jià)格做計(jì)稅基數(shù)的
2023-01-03
你好。正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-29
同學(xué),你好 銷項(xiàng)稅沒(méi)有同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格按組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算 銷售額=成本? 利潤(rùn)=成本? 成本*成本利潤(rùn)率=成本*(1? 成本利潤(rùn)率)=380*450*(1? 10%) 所以銷項(xiàng)稅額=380*450*(1? 10%)*13%=380*450*1.1*0.13=24453
2022-04-05
該化妝品廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=[220+80*(1+10%)/(1-15%)]*15%=48.53萬(wàn) 該化妝品廠本月應(yīng)繳納的增值稅=[200+80*(1+10%)/(1-15%)]*13%=39.36萬(wàn)
2021-11-20
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