可以的,可以這么做的。
老師好,如果有差額,出差前借了10000元,回來還不夠,又現(xiàn)金付給他1000元(現(xiàn)金賬登支出1000元,報銷單上要寫明前面借支10000元,先現(xiàn)金支付1000元,蓋上現(xiàn)金付訖章) 借:管理費(fèi)用 11000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其它應(yīng)收款 10000
8月付費(fèi)用,9月發(fā)票發(fā)票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,還是直接入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:銀行。10月份收到正確的發(fā)票的時候:沖紅8月份的借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行,借:管理費(fèi)用 貸:銀行,還是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款。
管理費(fèi)用在21年少計提1000,已經(jīng)年結(jié),少計提的1000可以在22年1月補(bǔ)計提嗎?不用以前年度損益科目,比21年少寫了借管理費(fèi)用1000貸其他應(yīng)付款1000,在22年1月可以直接寫借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000
老師,比如提現(xiàn)1000元到老板賬上。老板用加油票源沖回提現(xiàn)的1000元,可以嗎?借:其他應(yīng)收款-1000 貨:銀行存款1000.拿加油費(fèi)用票回來時,借:管理費(fèi)用-其他1000.貸:其他應(yīng)收款-1000
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
公司把工作餐費(fèi)打給公司食堂,公司食堂單獨(dú)記賬,有專門賬戶,每餐12元,由公司負(fù)擔(dān)10元,個人負(fù)擔(dān)2元。公司負(fù)擔(dān)的錢已由個人打到食堂賬戶。我作為公司怎樣做賬。
老師您好,我們公司是做快消品飲料,有價值5000元的庫存商品因為過期要退回工廠銷毀處理,這批過期庫存商品工廠只能補(bǔ)3000元的庫存商品給我們,余下2000元要我們公司自己承擔(dān)?內(nèi)帳憑證怎么樣做?
老師怎么算系統(tǒng)自動變一般納稅人,如果從今天算起是從去年的8月29號到今年的8月29號,如果不足500萬的就不會升一般納稅人
個人所得稅APP上是不是能代開車票的發(fā)票
老師你好,公司法人的房子無償給我公司使用,用公司的公戶繳納的物業(yè)費(fèi)這樣可以嗎?這個中間需要什么資料
老師,我是同一控股下的兩個子公司合并,我是被合并公司,例如賬面有:貨幣資金100 應(yīng)收賬款50 固定資產(chǎn)原值30累了折舊5 無形資產(chǎn)20應(yīng)付賬款85短期借款100實(shí)收資本15未分配利潤5,我被合并公司怎么抵消這些分錄
我們購買再生料高低壓混合料,供應(yīng)商的開票內(nèi)容直接開*塑料制品*塑料顆粒,這樣的發(fā)票可以用嗎?
老師好,我在一家建筑公司上班,老板親戚名下有多家個體,平時會用一臺電腦往建筑公司開票,這樣會有風(fēng)險嗎?個體是法人掃碼登錄的
老師,自制的白酒壞了,怎么處理?要辦哪些手續(xù)?由于溫度太高了
假如公司收到一張個人代開勞務(wù)發(fā)票金額5000元,公司需要代開代繳個人所得稅,那實(shí)際支付給他的金額是不是扣完個稅的金額