您好,7月份您是如何做賬
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進項發(fā)票對方8月份才開給我們,我準備報完稅就注銷公司了。8月份的進項發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
老師好,我們公司7月份發(fā)生銷售5萬,已報稅。8月份銷售退回,開了紅字發(fā)票,應該怎么做賬呢?
老師請問一下一般納稅人發(fā)生銷售退回怎么做賬。5月份銷售出去的車進項稅已經(jīng)抵扣了結果7月份又開了紅字發(fā)票退回貨了
老師,我在6月份開了一份銷售發(fā)票給客戶,客戶在8月份說不需要這份發(fā)票要退回來給我了,我7月已申報了6月的增值稅,那8月開了紅字發(fā)票后,我8月的增值稅會少交嗎?
您好!銷售方3月份開給我們的貨物我們還沒認證,但在5月份和8月份我們退回了一點貨物,銷售方分別開具兩份紅字發(fā)票,像這種情況要怎么認證?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金—銷項稅
借:應收賬款(負數(shù)),貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)),應交稅金—銷項稅(負數(shù))