同學(xué) 你好, 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)或季度不超過(guò)30萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
小規(guī)模納稅人的收入,增值稅怎么做分錄,最后是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人做收入時(shí)做了應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24,因?yàn)殚_(kāi)了專票,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人減免增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn),是要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目,分錄怎么做
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做是最準(zhǔn)確的
老師好!應(yīng)收(備用金)錯(cuò)錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來(lái)呢
收到廣告服務(wù),制度牌,條幅135元,是算廣告費(fèi)嗎?匯算清繳要調(diào)增嗎
公司2014年已經(jīng)實(shí)繳資本200萬(wàn),認(rèn)繳資本1200萬(wàn),現(xiàn)在要減少注冊(cè)資本,是不是只能減少未實(shí)繳金額,假如減到10萬(wàn)的話,是不是要交個(gè)人所得稅了?
車(chē)輛購(gòu)置稅現(xiàn)在公司在稅務(wù)局自己申報(bào)嗎?計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)教一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表,4欄怎么理解,4欄是抄的第一張圖的數(shù),但是4月也沒(méi)開(kāi)回第一張圖上的這么多進(jìn)項(xiàng)票???
老師,按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是啥
請(qǐng)問(wèn)電腦賬在哪里做呢?
老師:客戶開(kāi)具了一張支票給我們,出票日期是2025年6月30日。付款期限是自出票之日起10天。那我要過(guò)了6月30日才可以去銀行取錢(qián)嗎
老師,我現(xiàn)在要填2024年年年報(bào),那資產(chǎn)負(fù)債表是在財(cái)務(wù)軟件里面導(dǎo)出2024年12月份的,那個(gè)利潤(rùn)表是選第四季度的,還是說(shuō)也是12月份的,還有現(xiàn)金流量表
公司有廣告宣傳費(fèi),24年所得稅匯算清繳可要選廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表?