 
                            你好 ;? ? ? ? ?這個(gè)是有區(qū)別的?? 如果是先繳納的社保費(fèi)用,由你單位先墊付的,就在發(fā)工資時(shí)用其他應(yīng)收款科目核算; 如果是先發(fā)工資,后繳納社會(huì)保險(xiǎn),就用其他應(yīng)付款。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,計(jì)提社保是不是應(yīng)該把個(gè)人和單位都一起計(jì)提?做實(shí)操題有些是這樣有些又不是,都混亂了 借:管理費(fèi)用_社保 銷售費(fèi)用_社保 制造費(fèi)用_社保 其他應(yīng)收款_社保 貸:應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
老師,你好!個(gè)人部分的社保費(fèi)和公積金是設(shè)其他應(yīng)收款內(nèi)還是其他應(yīng)付款內(nèi)?有些分不清。
老師,每個(gè)月計(jì)提公司社保和個(gè)人部分的社保,我一直有些混淆。有些做的其他應(yīng)付,有些又做的其他應(yīng)收,這個(gè)有什么不同嗎
老師交社保要不要計(jì)提?我看有些會(huì)計(jì)不計(jì)提,直接繳費(fèi),代扣個(gè)人用其他應(yīng)收款,有些計(jì)提的用其他應(yīng)付款,這倆有什么區(qū)別?
計(jì)提社保憑證,老師看看我這樣有沒(méi)有錯(cuò) 借管理費(fèi)用_社保(全部) 貸應(yīng)付職工薪酬 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬社保(請(qǐng)問(wèn)這里是不是全部金額) 借其他應(yīng)收款_個(gè)人部分 貸其他應(yīng)收款(這個(gè)社保的錢是老板給的) 貸其他應(yīng)付款社保
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開(kāi)出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧颍瑹o(wú)法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒(méi)產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


樂(lè)老師,終于又是您給我解答疑問(wèn)了。原來(lái)是這么區(qū)分的,我是說(shuō)我完全蒙了
樂(lè)老師,我想?yún)^(qū)分前股東和現(xiàn)在公司的賬目問(wèn)題,但是要沿用前期的數(shù)據(jù)。因?yàn)樯娑悇?wù)問(wèn)題。比如前期貸方有 其他應(yīng)付款-A, 其他應(yīng)付款-B 這是前股東的賬,我是直接把AB所有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成借方,然后貸方記其他應(yīng)付款-前股東還是修改科目,在其他應(yīng)付款-A后面再加三級(jí)明細(xì)前股東好點(diǎn)
你好 ; 你去做借方是想干嘛 ?,F(xiàn)在股東是欠公司的款 還是公司欠股東的款 ? 我看看是否需要調(diào)整??
現(xiàn)在是股東欠公司的款,我只是想?yún)^(qū)分出來(lái)。我不知道怎么操作好點(diǎn)
那你調(diào)整到其他應(yīng)收款借方去
打包調(diào)整嗎,不用再整個(gè)三級(jí)明細(xì)了哈
?你好。? 直接一起 做一個(gè) 明細(xì)表。 一起做一筆調(diào)整過(guò)來(lái)。 你之前都是做的 其他應(yīng)付款-某股東的明細(xì)嘛?
之前是這一個(gè)股東控股的,所以他們就是按客戶區(qū)分的資產(chǎn)和負(fù)債?,F(xiàn)在是有了新股東入股了,前期的資產(chǎn)和負(fù)債屬于原股東,我就想在賬上區(qū)分一下
你好 ;? ?那你就設(shè)置三級(jí)科目去去區(qū)分下??
好的,謝謝樂(lè)老師。
沒(méi)事的; 希望能幫到你 ;??